Oficial de Auditoría Interna de TI

StackTrek

Negociable
Remoto1-3 años de experienciaBaceleroContrato
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Detalles remotos

Abrir paísFilipinas

Requisitos de idiomaInglés

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Descripción del trabajo

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Descripción

Título del trabajo: Oficial de Auditoría Interna

Tipo de Empleo: Contrato

Configuración de Trabajo: Híbrido

Ubicación: BGC Taguig

Reporta a: Jefe de Auditoría Interna

Industria: FinTech


Responsabilidades:

  • Planificar, ejecutar e informar sobre auditorías para evaluar la eficiencia, efectividad y cumplimiento de las políticas internas y requisitos regulatorios, identificando riesgos operacionales y recomendando estrategias de mitigación.
  • Realizar auditorías exhaustivas de sistemas, aplicaciones e infraestructuras de TI para asegurar la integridad de los datos, la seguridad y la adherencia a las regulaciones del BSP, colaborando con equipos relevantes para evaluar los controles de TI, incluidos los controles de acceso, la gestión de cambios y los planes de recuperación ante desastres.
  • Evaluar proactivamente la seguridad de los sistemas de información, identificando vulnerabilidades y recomendando mejoras para protegerse contra amenazas cibernéticas en evolución.
  • Realizar auditorías específicas de procesos financieros, incluidos contabilidad, presupuestación e informes financieros para asegurar precisión, integridad y cumplimiento, evaluando controles internos y haciendo recomendaciones para la mejora.
  • Asociarse con la Oficina de Riesgo y Cumplimiento para mantenerse actualizado sobre los requisitos regulatorios del BSP y otros requisitos regulatorios relevantes, asegurando el cumplimiento organizacional y proporcionando orientación sobre asuntos regulatorios y mejores prácticas.
  • Identificar y evaluar riesgos en áreas operacionales, de TI y financieros, desarrollando e implementando planes de auditoría para abordar estos riesgos.
  • Realizar compromisos de consultoría basados en el plan de auditoría.
  • Mantenerse al día con las regulaciones y noticias de la industria relevantes para el cargo.
  • Trabajar con el Jefe de Auditoría Interna para preparar informes de auditoría completos, presentar hallazgos a la alta dirección y a la Junta Directiva, y asegurar transparencia y responsabilidad.
  • Rastrear la implementación de las recomendaciones de auditoría, asegurando una finalización oportuna de las acciones correctivas y promoviendo la mejora continua de los procesos y metodologías de auditoría interna.
  • Utilizar habilidades técnicas, incluida la codificación, para auditar procesos de TI y la calidad de la base de código, asegurando altos estándares de gobernanza y seguridad.


Calificaciones:

  • Título universitario en Tecnología de la Información, Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática o campo relacionado
  • Mínimo 4 años de experiencia en auditoría interna, preferiblemente en el sector de tecnología financiera
  • Fuerte conocimiento técnico y comprensión de los procesos de desarrollo de software, con experiencia en la auditoría de procesos de TI, así como la capacidad de ejecutar auditorías de código (software escrito en Ruby on Rails, ReactJS, Python o SQL)
  • Comprensión profunda de las regulaciones financieras, cumplimiento y requisitos regulatorios relevantes
  • Sólida comprensión de marcos de control interno y principios de gestión de riesgos
  • Excelentes habilidades analíticas, de resolución de problemas y de comunicación
  • Dominio de herramientas como Office 365, Google Workspace, ClickUp y Slack
  • Disposición para trabajar en una configuración híbrida (3 días en el sitio, 2 días en WFH)


Deseable:

  • Dominio en técnicas de análisis de datos es una ventaja
  • Auditor Interno Certificado (CIA), Auditor de Sistemas de Información Certificado (CISA) o certificaciones equivalentes son ventajosas

Requisito

Consulte la descripción del trabajo.

Auditoría InternaEvaluación de RiesgosAnálisis FinancieroCumplimiento RegulatorioAnálisis de DatosGobernanza de TIMejora de ProcesosAuditoría de SeguridadHabilidades de Documentación
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Boss

HR ManagerStackTrek

Publicado el 13 May 2025

Reporte

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